DUK
Atsiskaitymai
Kaip pašalinti gautos arba išrašytos sąskaitos dengimą?
Nuėję per Peržiūra > Sąskaitų apmokėjimas, susiraskite reikiamą sąskaitą, pažymėkite ją dešiniuoju pelytės mygtuku ir pasirinkite komandą ”Dengimai”. Visus ten esančius dengimus pažymėkite ir pašalinkite, paspausdami mygtuką ”-”. Jeigu dengimų lange nematote jokių įrašų, bet sąskaita vis dar padengta, dukart paspauskite įrašą pelytės kairiuoju mygtuku ir laukelyje ”Apmokėjimui” įveskite padengtą sumą su minuso ženklu ir patvirtinkite paspaudę ”Gerai”.
Formuojant atsiskaitymų ataskaitą, pranešama klaida ''Invalid use of keyword...''.
Kontrahentų pavadinimuose negali būti naudojamos kabutės ir apostrofai.
Atsakingas asmuo sumokėjo mokesčius, atsiskaitė su tiekėju, įnešė pinigus į įmonės atsiskaitomąją sąskaitą. Kur registruoti operaciją?
Per Mokėjimai > Kasa > Gauti mokėjimo dokumentai. Paskui pinigai išmokami atsakingam asmeniui per Kasos Išlaidų Orderį.
Kur pamatyti klientų įsiskolinimus ir delspinigius?
Konkretaus pirkėjo skolas pamatysite nuėję meniu Žinynai > Kontrahentai, pasižymėję tą pirkėją dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkę ”Raginimas dėl įsiskolinimo”. Ataskaitą pasirinktai dienai galėsite suformuoti per Žinynai > Kontrahentai > Peržiūra/Spausdinimas, pažymėkite ”Pirkėjo delspinigiai” ir pasirinkite norimą datą. Jei norite matyti visą kontrahentų sąrašą, eikite meniu Žinynai > Kontrahentai, pasirinkite Peržiūra/Spausdinimas, pažymėkite ”Visų pirkėjų pradelstos sumos” ir pasirinkite norimą datą.
Pajamuojant prekes pažymiu ''Atsiskaitė darbuotojas'', bet negaliu pasirinkti darbuotojo. Kodėl?
Kad galėtumėte pasirinkti atsakingą darbuotoją, darbuotojo kortelėje (Žinynai > Darbuotojai arba Darbo užm. > Darbuotojai) skyriuje ”Papildoma” turi būti pažymėta varnelė prie užrašo ”Materialiai atsakingas”.
Kaip padaryti, jeigu atsakingas asmuo taip pat yra pirkėjas (arba tiekėjas) ?
Įveskite tą atsakingą asmenį į kontrahentų žinyną. Bet kontrahento pavadinimas turi skirtis nuo įrašo darbuotojų žinyne (pvz., pridėkite asmens kodą).
Darant dvišalę/trišalę užskaitą tarp pirkimo/pardavimo sąskaitų faktūrų (Peržiūra > Sąskaitų apmokėjimas) operacijų žurnale nėra buhalterinio įrašo?
Reika įvesti į Operacijų žurnalą dengimo įrašą tarp korespondencinių sąskaitų (jei atliekate trišalę užskaitą, reikia pažymėtį operacijos rūšį ”trišalė užskaitą”).
Kaip pašalinti kontrahento valiutinės skolos perkainavimą?
1. Kontrahentų žinyne spratelėkite kontrahento eilutę pelytės dėšiniuoju mygtuku ir pasirinkite Valiutinių skolų likučių perkainavimai.
2. Pažymėkite reikiamą įrašą ir spauskite mygtuką su minusu.